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经常出差

中考作文真题 时间:2010-08-21

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第一篇经常出差:劳动法对出差的规定有哪些

经常出差_劳动法对出差的规定有哪些


  很多初出茅庐的员工对于一些劳动法规定不太了解,在工作的过程中难免吃亏上当。所以有很多的员工需要了解一些劳动法规定。下面是百分网小编为你精心推荐的劳动法出差的规定,希望对您有所帮助。
  劳动法对出差的规定
  劳动法对出差没有具体的规定。
  人员出差管理规定
  一、出差审批规定
  公司各部门人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差时须经上级批准后方可出行,除经常性出差的司机、销售、采购人员外,其他人员出差须填报《出差申请表》,经部门经理批准后方可出差。
  公司部门经理及以上级别高层管理人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差,须填报《出差申请表》,经主管副总和常务副总或总经理批准后方可出差。
  《出差申请表》中须明确填写:“部门、申请人姓名、出差时间、出差地点、出差事项和工作要求”以上内容要认真填写,《出差申请表》作为差旅费报销凭证,财务部存档。
  各类会议、学习、考察出差回公司后,要形成书面汇报材料,报部门和公司分管领导,必要时抄报人力资源部存档。
  二、 差旅费预支程序:
  1、凡因业务、会议、学习、考察等事项需要出差的人员,可根据出差的时间、地点到财务部预支相应的差旅费。
  2、预支差旅费程序:出差人员填写《借款单》→部门经理审核签字→(主管副总)和常务副总批准→财务部审核付款。(批准人员外出时,如有紧急事项需借款且前期报销票据结算审核完毕时,可由其他书面委托人或总经理直接签批借款)
  3、已预支过差旅费的出差人员回公司后,必须在3日之内到财务部填报结算,逾期不结算者(不含批准后的时间),财务部应在当月发工资时按20元/天扣罚(最多200元),。财务部应定期清帐、查核借款情况、通知本人和单位负责人。
  4、超标准住宿需事先申请,报销时经部门经理审查、签署意见后报(常务副总)总经理批准报销。
  5、《借款单》中要明确“单位名称、借款人、借款事由、经由地、目的地、借款金额、预计还款时间等”事项,《借款单》作为原始凭证,由财务部归档。
  四、差旅费审批报销程序
  1、根据财税要求,无论单据是否与报销标准符合,出差人员填写《费用报销单》时应附上所有单据,包括住宿发票(但不以住宿发票金额计算报销款)。未附上住宿发票的不予报销住宿费。
  2、非差旅费项目开支如:招待费、礼品费等费用单据不能粘贴在《费用报销单》上报销,需由总经理事先批准开支标准、在财务审核后的单据上签字、单列报销。
  3、报销流程:出差人填单签字→部门经理审核签字→财务部审核→(主管副总和)常务副总批准→财务部报销付款。
  4、超标准住宿,需经部门经理审查、签署意见后报(主管副总和)常务副总批准报销。
  五、各项报销、补助标准
  1、公司各部门人员因公出差可乘坐客车硬座或火车硬座等交通工具,夜间乘车连续10小时以上的可以乘硬卧,往返的交通费用实报实销。
  2、公司中层以上人员因公出差可乘坐客车硬/软座或火车硬/软座,夜间乘车标准同上,往返的交通费用实报实销。
  3、根据工作需要和事先申请,副总经理以上高层干部可乘坐飞机或软卧(夜间乘车连续10小时以上),往返的交通费用实报实销。
  4、符合夜间乘硬卧标准而未乘硬卧的,按100元/(中层以上)、40元/(一般人员)予以补贴,同时取消当日住宿补贴
  5、住宿、餐饮、市内交通实行分类、分项包干补贴,具体标准如下。
  1、计划单列城市为:大连市、青岛市、宁波市、厦门市、深圳市
  2、中层以上干部为:按公司文件任命的车间主任、部长及科长、工程师以上技术人员、暂缺部门主管。
  3、住宿天数按实际住宿时间计算;餐补根据出差实际时间细分到每餐进行补助。
  4、市内交通费补助界定为:自带车辆的不享受市内交通费补助;不是自带车辆的业务员出差,从到达目的地的当天起按整数天数计算。
  5、同一地点长期出差(包括学习、培训等)的,出差报销标准视培训通知等实际情况制定,事先申请确认,保留培训通知等相关依据,附在报销单据后报销。
  6 、到邹平县或到当日可往返的邻近地区的出差人员,只对实际发生的中餐或晚餐进行补助,同时取消公司的工作餐补助。邹平县内的交通补助减半,邹平县外的按第5条第4项标准。
  六、其他
  1、因公出差人员在出差过程中乘出租车不报销,特殊情况需事先申请、(常务副总)总经理特批后方可按(常务副总)总经理签字报销。
  2、出差公务行程均视为工作时间,不报销加班费,必要时可安排调休。
  3、出差人员的与公务无关的绕行车船交通费用自理。
  4、享受提成的业务人员按提成规定,不享受上述补贴和报销待遇。
  5、出差时有中途上车、特殊地区、特殊时间、无规范的(计算机)打印票据情况时,参照本规定附件:《无规范票据地区的车票报销标准》报销。该标准由财务部组织2个以上部门人员了解、核查实际情况,随时补充修订,签字确认或更改附件中的报销标准。
  6、本规定中的未及事项,由常务副总酌情处理,必要的重大事项报总经理处理。
  劳动法辞退规定
  1.和公司签订的劳动合同没到期,单位辞退你的
  在公司工作,一般公司都会签订一个劳动合同,这个劳动合同有着非常大的用处,如果公司人员在合同没有到期的情况下,同时你也没有严重的错误,这个时候辞退你,那是需要支付赔偿金的。但在这里要注意,一定是公司辞退你,不是你自己主动离职。
  2.合同没有到期,公司不通知你直接辞退你
  这个和上面也有一点区别,在上面的情况中,如果公司辞退你,并且和你协商你同意了,这个时候可以拿到一定的补偿;而在这种情况下,公司没有通知你直接辞退你,这个时候你可以申请拿到补偿,这种情况下,你能拿到的经济补偿金额会翻倍,也就是说是第一种情况下的两倍。
  3.单位不提供社会保险、拖欠工资、不提供劳动保护的
  如果你的公司出现拖欠工资,从事危险工作不提供保护工具的,以及不给员工缴纳社会保险的,出现这些情况,你都可以直接提出离职,并且要公司赔偿一定的经济赔偿金。
  4.在正常休息日中,被公司辞退的
  我们都知道如果在公司劳动者出现患病,非工作原因受伤,以及女员工怀孕休假期间等等都是不能辞退员工的,如果在这些正常休假的过程中被辞退,你也是可以要求公司支付赔偿金额的。
  5.合同到期,单位不续签或者续签但是降低福利的情况
  如果你和公司的合同到了期限,但是公司不给你续签合同,但是你又没有出现工作错误的情况。或者公司和你续签合同,但是会降低以前的福利,这些情况你可以直接拒签合同,并且要求公司支付经济赔偿金。

第二篇经常出差:公司员工出差管理规定有哪些

经常出差_公司员工出差管理规定有哪些


  有很多的员工都会因为种种原因选择出差,所以很多的公司都会制定一些管理方案来管理员工出差。下面是百分网小编为你精心推荐的员工出差管理方法,希望对您有所帮助。
  员工出差管理规定
  第一条 为加强出差费用的管理,特制定本规定。
  第二条 员工出差依下列程序办理:
  1.出差前应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况需要,事前予以核定,并依照程序实核。
  2.出差人凭核准的“出差申请单”向会计部暂支相当数额的旅差费,返回后一周内填具“出差旅费报告单”,并结清暂支款,未于一周内报销者,财务应于当月工资中先予扣回,等报销时再行核付。
  第三条 出差的审核决定权限如下:
  1.国内出差:6日内由部门经理核准,6日以上由主管副总经理核准,部门经理以上人员一律由总经理核准。
  2.国外出差:一律由总经理核准。
  第四条 出差不得报支加班费,但假日出差酌情予以计薪。
  第五条 出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际需要电话联系,请示批准延时外,不得因私事或借故延长出差时间,否则除不予报销差旅费外,并依情节轻重论处。
  第六条 出差差旅费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等,其标准另定。
  第七条 出差费用的报销:
  1.交通费、住宿费按标准报销,超标自付,欠标不补;
  2.膳食费按标准领取;
  3.通讯费以邮局凭证报销;
  4.交际费由领导核定,凭据报销。
  人员出差管理方法
  一、出差审批规定
  公司各部门人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差时须经上级批准后方可出行,除经常性出差的司机、销售、采购人员外,其他人员出差须填报《出差申请表》,经部门经理批准后方可出差。
  公司部门经理及以上级别高层管理人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差,须填报《出差申请表》,经主管副总和常务副总或总经理批准后方可出差。
  《出差申请表》中须明确填写:“部门、申请人姓名、出差时间、出差地点、出差事项和工作要求”以上内容要认真填写,《出差申请表》作为差旅费报销凭证,财务部存档。
  各类会议、学习、考察出差回公司后,要形成书面汇报材料,报部门和公司分管领导,必要时抄报人力资源部存档。
  二、 差旅费预支程序:
  1、凡因业务、会议、学习、考察等事项需要出差的人员,可根据出差的时间、地点到财务部预支相应的差旅费。
  2、预支差旅费程序:出差人员填写《借款单》→部门经理审核签字→(主管副总)和常务副总批准→财务部审核付款。(批准人员外出时,如有紧急事项需借款且前期报销票据结算审核完毕时,可由其他书面委托人或总经理直接签批借款)
  3、已预支过差旅费的出差人员回公司后,必须在3日之内到财务部填报结算,逾期不结算者(不含批准后的时间),财务部应在当月发工资时按20元/天扣罚(最多200元),。财务部应定期清帐、查核借款情况、通知本人和单位负责人。
  4、超标准住宿需事先申请,报销时经部门经理审查、签署意见后报(常务副总)总经理批准报销。
  5、《借款单》中要明确“单位名称、借款人、借款事由、经由地、目的地、借款金额、预计还款时间等”事项,《借款单》作为原始凭证,由财务部归档。
  四、差旅费审批报销程序
  1、根据财税要求,无论单据是否与报销标准符合,出差人员填写《费用报销单》时应附上所有单据,包括住宿发票(但不以住宿发票金额计算报销款)。未附上住宿发票的不予报销住宿费。
  2、非差旅费项目开支如:招待费、礼品费等费用单据不能粘贴在《费用报销单》上报销,需由总经理事先批准开支标准、在财务审核后的单据上签字、单列报销。
  3、报销流程:出差人填单签字→部门经理审核签字→财务部审核→(主管副总和)常务副总批准→财务部报销付款。
  4、超标准住宿,需经部门经理审查、签署意见后报(主管副总和)常务副总批准报销。
  五、各项报销、补助标准
  1、公司各部门人员因公出差可乘坐客车硬座或火车硬座等交通工具,夜间乘车连续10小时以上的可以乘硬卧,往返的交通费用实报实销。
  2、公司中层以上人员因公出差可乘坐客车硬/软座或火车硬/软座,夜间乘车标准同上,往返的交通费用实报实销。
  3、根据工作需要和事先申请,副总经理以上高层干部可乘坐飞机或软卧(夜间乘车连续10小时以上),往返的交通费用实报实销。
  4、符合夜间乘硬卧标准而未乘硬卧的,按100元/(中层以上)、40元/(一般人员)予以补贴,同时取消当日住宿补贴
  六、其他
  1、因公出差人员在出差过程中乘出租车不报销,特殊情况需事先申请、(常务副总)总经理特批后方可按(常务副总)总经理签字报销。
  2、出差公务行程均视为工作时间,不报销加班费,必要时可安排调休。
  3、出差人员的与公务无关的绕行车船交通费用自理。
  4、享受提成的业务人员按提成规定,不享受上述补贴和报销待遇。
  5、出差时有中途上车、特殊地区、特殊时间、无规范的(计算机)打印票据情况时,参照本规定附件:《无规范票据地区的车票报销标准》报销。该标准由财务部组织2个以上部门人员了解、核查实际情况,随时补充修订,签字确认或更改附件中的报销标准。
  6、本规定中的未及事项,由常务副总酌情处理,必要的重大事项报总经理处理。
  员工出差程序与审核
  出差程序
  1.员工出差前应填写“出差申请单”,出差期限由遣派主管视情况需要限定日期,予以核定。如遇特殊情形事前无法及时办理,亦应在出差完毕后尽快补办手续。
  2.拟出差人员将填写好的“出差申请表”送行政部留存、记录考勤。
  3.拟出差人员凭核准的“出差申请表”、“借款单”,可向财务部暂借相当数额的差旅费。待出差结束后 日内结清暂借款项,超过 日,财务部可将该员工预借差旅费在当月薪金中先予扣回,待其报销时再行核付。
  出差的审核
  1.当日出差:如果出差当日可能往返,一般由部门经理核准。
  2.远途国内出差:____日内由部门经理核准,____日以上由主管副总核准,部门经理以上人员一律由总经理核准。
  3.国外出差,一律由总经理核准。

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